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    區(qū)審計局召開2020-2022年度區(qū)屬國有企業(yè)審計進(jìn)點工作會議


      9月1日上午,興隆臺區(qū)審計局組織召開2020-2022年度區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及其他財務(wù)收支情況審計進(jìn)點工作會議。區(qū)審計局、區(qū)審計事務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)同志,3個國有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員及審計組全體成員參加會議。
      會議首先解讀了審計工作方案,使參會人員充分了解審計的總體目標(biāo)、對象范圍、重點內(nèi)容、審計分工和時間安排,便于各被審計國企與審計組進(jìn)行溝通配合,共同完成好今年的國企審計工作。隨后,會議宣讀了“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,3家被審計單位主要負(fù)責(zé)人作了表態(tài)發(fā)言,表示將積極配合審計組開展工作,落實審計整改主體責(zé)任,及時準(zhǔn)確地提供審計資料,將審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。
      會議對本次審計工作提出三點要求:一是加強對審計工作重視。開展國企審計財務(wù)收支審計是《審計法》賦予審計機關(guān)的法定職責(zé),也是促進(jìn)國有企業(yè)深化改革,提高經(jīng)營管理水平的客觀需要,對于國有資產(chǎn)保值增值、提高國有經(jīng)濟(jì)競爭力具有重要作用;二是明確審計重點,各審計組要全面了解國有企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及損益情況,重大經(jīng)濟(jì)事項的決策、執(zhí)行和效果情況,企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況,風(fēng)險管控等情況,創(chuàng)新審計方式和方法,拓展審計視野,切實提高審計工作質(zhì)效。同時,要堅持依法審計,嚴(yán)格執(zhí)行審計法、審計準(zhǔn)則和各項廉政規(guī)定,維護(hù)審計形象;三是被審計單位要積極配合審計工作,確保提供審計資料的真實性、及時性和合法性。審計整改已納入國企績效考核,要重視審計整改工作,明確主體責(zé)任,對審計提出的問題采取積極措施加強整改落實,不斷提高國有資本管理運營水平。(區(qū)審計局)

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